Haushaltssatzung des Landkreises Görlitz für die Haushaltsjahre 2021/2022Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jewiels geltenden Fassung, hat der Kreistag in der Sitzung am _______________folgende Haushaltssatzung beschlossen:§ 1Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge undentstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:im Ergebnishaushalt mit dem2021 2022- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf534.589.200 EUR 556.829.900 EUR- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf544.611.700 EUR 564.378.600 EUR- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -10.022.500 EUR -7.548.700 EUR- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf308.800 EUR 281.500 EUR- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf263.500 EUR 263.500 EUR- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 45.300 EUR 18.000 EUR- Gesamtergebnis auf-9.977.200 EUR -7.530.700 EUR- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR 0 EUR- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR 0 EUR- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 3.577.200 EUR 1.230.700 EUR- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 EUR 0 EUR- veranschlagtes Gesamtergebnis auf -6.400.000 EUR -6.300.000 EUR2
2021 2022im Finanzhaushalt mit dem- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf511.943.900 EUR 531.228.500 EUR- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf514.640.400 EUR 535.179.500 EUR- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträgeder Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -2.696.500 EUR -3.951.000 EUR- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf39.126.500 EUR 69.125.600 EUR- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf49.420.700 EUR 76.964.000 EUR- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -10.294.200 EUR -7.838.400 EUR- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetragaus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit auf -12.990.700 EUR -11.789.400 EUR- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 10.294.200 EUR 8.591.700 EUR- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 3.972.400 EUR 6.322.600 EUR- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 6.321.800 EUR 2.269.100 EUR- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf -6.668.900 EUR -9.520.300 EURfestgesetzt.3
Kreisstraßenbegonnene Maßnahmen -
4.6Erläuterungen Hochbaumaßnahmen
Für den Sportplatz sind Ausstattun
4.7Erläuterungen Tiefbaumaßnahmen
5SchuldenstandDie Verschuldung im F
6262
6LiquiditätslageIm Haushaltsjahr 2
77.1TeilhaushalteDarstellung der Te
7.3Zuordnung der Erträge und Aufwe
TeilhaushaltProdukteBezeichnungErtr
TeilhaushaltProdukteBezeichnungErtr
TeilhaushaltProdukteErtragAufwandZu
8Übersicht zu ausgewählten Kennza
Die Zuwendungsquote wird aus dem An
Die Personalintensität gibt an, we
ZinsdeckungsquoteBei der Ermittlung
8484
8686
Änderung der ProduktbezeichnungBud
13Personalentwicklung StellenplanF
14Übersicht über die Bürgschafte
Organigramm der mittelbaren Beteili
1616.1Strukturelle Entwicklung und
16.2Wirtschaftliche und soziale Aus
16.4wesentliche Ziele und Strategie
Doppischer Budgetplan 2021Ergebnish
Doppischer Budgetplan 2021Finanzhau
Doppischer Budgetplan 2021Finanzhau
Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb
Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb
Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb
Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaus
Haushaltsquerschnitt - Finanzhausha
2019 20202021 2022Hauptbudget/Budge
2019 20202021 2022Hauptbudget/Budge
Ergebnishaushalt 2021/22Produktbere
Produktbereich/-gruppe/Prdoukt31.2.
Produktbereich/-gruppe/Prdoukt55.4.
Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg
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Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg
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Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg
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Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg
Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg
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Maßnahme/Produkt/Planungsstelle 20
Maßnahme/Produkt/Planungsstelle 20
Maßnahme/Produkt/Planungsstelle 20
Finanzhaushalt; Investitionen und F
Stellenplan für Haushaltsjahr 2021
Laufbahngruppe undAmtsbezeichnungEn
II. tariflich BeschäftigteBudgetBe
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich BeschäftigteProduktg
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
ProduktBezeichnungBesoldungsgruppen
II. tariflich BeschäftigteProduktB
ProduktBezeichnung31.2.7.01 Verwalt
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
Stellenplan2022266
Laufbahngruppe undAmtsbezeichnungEn
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
ProduktgruppeBezeichnungBesoldungsg
Bezeichnung55.2 Öffentliche Gewäs
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
ProduktBezeichnungBesoldungsgruppen
II. tariflich BeschäftigteProduktB
ProduktBezeichnung31.2.7.01 Verwalt
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
Produktplan 2021Übersicht über di
Summe Produkt 21.7.1.05 0 0 180.000
Muster 18(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 der
Akte Nr DarlehensgeberVerwendungszw
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nachrichtlich:ProduktnummerBezeichn
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